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PostePublic
FP d'État Cat. BEmploi ouvert uniquement aux contractuelsFinance & BudgetIl y a 10 jours

Gestionnaire Service facturier (SFACT)

INSERM-Délégation Régionale IDF Centre-Est (ouvre un nouvel onglet) — INSERM-Délégation Régionale IDF Centre-Est

Localisation
Paris (75), France (75)
Télétravail
Non
Management
Non
Niveau d'études
Niveau 4 Baccalauréat
Expérience
Débutant
Publication
2 septembre 2026
Domaine
Finances publiques
Secteur
Finance & Budget

Missions principales

Mission principale L’organisation en mode service facturier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus. Elle a pour objectifs, outre l’optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le processus et rationaliser ainsi le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable. Dans la chaîne de la dépense, - l’ordonnateur définit sa politique d'achat, exprime ses besoins, engage la dépense (passe la commande / engagement juridique), constate le service fait, certifie le service fait (la certification vaut ordre de payer), intègre dans l’outil de gestion financière et comptable, dès validation de l’engagement juridique et du service fait, les pièces justificatives ; - le fournisseur ou le prestataire de service adresse directement sa facture au service facturier via le portail Chorus Pro - le service facturier, placé sous la responsabilité de l’agent comptable secondaire ou principal, réceptionne les factures, saisit les demandes de paiement, réalise les contrôles comptables et procède au paiement. Activités principales : · Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et aux imputations comptables · Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion financière et comptable · Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…) · Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs · Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs · Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en tenant compte des avoirs éventuels · Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier) : o vérifier la qualité de l’ordonnateur o s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI) o s’assurer de l’exhaustivité des pièces justificatives o vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par rapprochement avec les pièces justificatives (facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du marché…) o s’assurer de l’exacte imputation comptable o vérifier les règles de prescription de la dépense o s’assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances..) · Liquider les factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de paiement · Traiter et liquider les intérêts moratoires · Ordonnancer, prendre en charge et mettre en paiement les bordereaux de dépense (création/validation des demandes de paiement) · i

Compétences attendues

Mission principale L’organisation en mode service facturier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus. Elle a pour objectifs, outre l’optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le processus et rationaliser ainsi le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable. Dans la chaîne de la dépense,- l’ordonnateur définit sa politique d'achat, exprime ses besoins, engage la dépense (passe la commande / engagement juridique), constate le service fait, certifie le service fait (la certification vaut ordre de payer), intègre dans l’outil de gestion financière et comptable, dès validation de l’engagement juridique et du service fait, les pièces justificatives ;- le fournisseur ou le prestataire de service adresse directement sa facture au service facturier via le portail Chorus Pro- le service facturier, placé sous la responsabilité de l’agent comptable secondaire ou principal, réceptionne les factures, saisit les demandes de paiement, réalise les contrôles comptables et procède au paiement.Activités principales : ·       Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et aux imputations comptables·       Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion financière et comptable ·       Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…)·       Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs·       Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs·       Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en tenant compte des avoirs éventuels·       Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier) :o   vérifier la qualité de l’ordonnateuro   s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI)o   s’assurer de l’exhaustivité des pièces justificativeso   vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par rapprochement avec les pièces justificatives (facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du marché…)o   s’assurer de l’exacte imputation comptableo   vérifier les règles de prescription de la dépenseo   s’assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances..)·       Liquider les factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de paiement·       Traiter et liquider les intérêts moratoires·       Ordonnancer, prendre en charge et mettre en paiement les bordereaux de dépense (création/validation des demandes de paiement)·       i

Profil attendu

Compétences : · Connaissance de la règlementation comptable et budgétaire, applicable aux dépenses des établissements publics nationaux (EPN) : o Les principes de la GBCP o Les règles de la commande publique o Les règles comptables · La règlementation applicable à la prise en charge des frais de mission en France et à l’étranger · Les règles applicables en matière de TVA · Le rôle et la portée du contrôle interne : Les contrôles et la traçabilité des contrôles à réaliser · La maîtrise des outils informatiques (SI INSERM + suite office) La connaissance des procédures et des circuits de décision en matière financière et comptable applicables à l’INSERM Savoir-faire : · Informer et rendre compte à sa hiérarchie · Organisation et méthode : savoir hiérarchiser ses tâches et organiser ses activités en tenant compte des contraintes et des échéances · Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée · Contribuer au bon fonctionnement du service en étant force de proposition · Utiliser des techniques de classement et d’archivage Aptitudes : · Discrétion professionnelle et confidentialité exigées · Rigueur · Aptitude au changement · Sens de la hiérarchie et du respect des règles de la comptabilité publique · Sens du travail en équipe · Qualités relationnelles dans le cadre du travail en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes · Rigueur et discernement dans le respect de la réglementation et l’application des procédures · Esprit d’initiative et adaptabilité · Une expérience dans un environnement similaire serait apprécié · Débutants acceptés Expérience(s) souhaité(s) · Une expérience dans un environnement similaire serait apprécié · Débutants acceptés Niveau de diplôme et formation(s) · Baccalauréat Date de prise de fonction : . Dès que possible Durée : . Jusqu’au 31 décembre 2026 Rémunération · Contractuel : Rémunération selon le barème des contractuels applicable à l’Inserm · Entre 2.207 € et 2.886 € brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau équivalent.

Métier de référence

Gestionnaire de comptabilité

Comprendre ce poste

Le service facturier est un maillon stratégique de la chaîne comptable et budgétaire de l'INSERM. Ce gestionnaire reçoit et traite les factures fournisseurs transmises via Chorus Pro, les confronte aux engagements juridiques et aux constats de service fait, puis valide leur prise en charge comptable. Au-delà de la simple saisie, il veille à la conformité réglementaire (GBCP, commande publique, TVA, frais de mission) et garantit la traçabilité des contrôles internes, tout en optimisant les délais de paiement et prévenant les anomalies récurrentes.

Le recrutement dans ce cadre

Ce recrutement se fait sous forme de contrat de droit public, en catégorie B, réservé aux candidats ayant déjà le statut de contractuel de la fonction publique. La catégorie B offre des perspectives d'évolution vers des postes d'encadrement ou de pilotage de processus dans les organismes publics de recherche ou santé, secteur en constante professionnalisation.

Conseils pour candidater

  • Mettez en avant toute expérience en comptabilité publique, contrôle de gestion ou dématérialisation des flux (Chorus, e-commerce, SAP) : ces domaines concentrent les attentes du recruteur.
  • Documentez votre maîtrise des textes clés (GBCP, code des marchés publics) et votre pratique des contrôles internes : les réponses vagues éliminent d'emblée.
  • Démontrez votre capacité à gérer les interactions multi-acteurs (ordonnateurs, fournisseurs, comptabilité) et à communiquer sur des anomalies sans créer de tension administrative.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. 2026-2397480Fonction publique d'État

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